lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7833 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01100042 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
8.466,11 660,00 660,00
EMPENHO: 01100041 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
4.105,52 9.305,91 0,00
EMPENHO: 01100040 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
255,84 14.626,32 14.626,32
EMPENHO: 01100039 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
2.720,89 2.600,00 2.600,00
EMPENHO: 01100038 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
4.353,94 2.563,29 2.563,29
EMPENHO: 01100037 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
1.249,97 5.200,00 2.600,00
EMPENHO: 01100036 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
1.011,72 21.139,54 21.139,54
EMPENHO: 01100035 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
153,97 10.854,77 10.854,77
EMPENHO: 01100034 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
971,52 3.359,45 3.359,45
EMPENHO: 01100032 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
14.826,33 2.837,27 2.837,27
EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
653,76 978,40 978,40
EMPENHO: 01100029 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
4.168,11 730,07 700,72
EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
25.941,04 1.183,91 1.183,91
EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
3.328,71 30.032,64 30.032,64
EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
ALVO CARD
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAG. REF. COM DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
308,03 998,46 823,80
EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
509,78 648,00 648,00
EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
1.139,69 648,00 648,00
EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
5.145,07 5.788,32 1.929,44
EMPENHO: 01100093 - DATA: 01/10/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
SECRETARIA DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
2.720,62 0,00 0,00
EMPENHO: 01100253 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
2.998,70 0,00 0,00
EMPENHO: 01100251 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
4.065,34 0,00 0,00
EMPENHO: 01100250 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
711,60 0,00 0,00
EMPENHO: 01100249 - DATA: 01/10/2025
ALVO CARD
SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
606,45 0,00 0,00
EMPENHO: 01100248 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
3.341,65 0,00 0,00
EMPENHO: 01100128 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
9.775,95 0,00 0,00
EMPENHO: 01100179 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 092025
3.093,85 0,00 0,00
EMPENHO: 01100178 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 072025
3.080,65 0,00 0,00
EMPENHO: 01100177 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025
3.115,66 0,00 0,00
EMPENHO: 01100176 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
455,40 0,00 0,00
EMPENHO: 01100175 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
3.119,47 0,00 0,00

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