Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100042 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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8.466,11 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 01100041 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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4.105,52 |
9.305,91 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100040 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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255,84 |
14.626,32 |
14.626,32 |
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EMPENHO: 01100039 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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2.720,89 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 01100038 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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4.353,94 |
2.563,29 |
2.563,29 |
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EMPENHO: 01100037 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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1.249,97 |
5.200,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 01100036 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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1.011,72 |
21.139,54 |
21.139,54 |
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EMPENHO: 01100035 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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153,97 |
10.854,77 |
10.854,77 |
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EMPENHO: 01100034 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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971,52 |
3.359,45 |
3.359,45 |
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EMPENHO: 01100032 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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14.826,33 |
2.837,27 |
2.837,27 |
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EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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653,76 |
978,40 |
978,40 |
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EMPENHO: 01100029 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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4.168,11 |
730,07 |
700,72 |
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EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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25.941,04 |
1.183,91 |
1.183,91 |
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EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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3.328,71 |
30.032,64 |
30.032,64 |
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EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
ALVO CARD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAG. REF. COM DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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308,03 |
998,46 |
823,80 |
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EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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509,78 |
648,00 |
648,00 |
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EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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1.139,69 |
648,00 |
648,00 |
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EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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5.145,07 |
5.788,32 |
1.929,44 |
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EMPENHO: 01100093 - DATA: 01/10/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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SECRETARIA DE SAUDE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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2.720,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100253 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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2.998,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100251 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
4.065,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100250 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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711,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100249 - DATA: 01/10/2025
ALVO CARD
|
SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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606,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100248 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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3.341,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100128 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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9.775,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100179 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 092025
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3.093,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100178 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 072025
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3.080,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100177 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025
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3.115,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100176 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
|
455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100175 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
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3.119,47 |
0,00 |
0,00 |
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