despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 4124 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/12/2025 - 10:18:14
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 01100166 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE A RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA .082025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
590,88
DESPESA EXTRA: 01100167 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA 092025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
590,88
DESPESA EXTRA: 01100168 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO - APEOC
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025
100158007
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
59,19
DESPESA EXTRA: 01100169 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DE DESPESA NO MÊS 07/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
455,40
DESPESA EXTRA: 01100170 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 08/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
455,40
DESPESA EXTRA: 01100171 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO S.A DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP:01/2025
100158046
BANCO BRADESCO S/A
78,14
DESPESA EXTRA: 01100172 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 09/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
455,40
DESPESA EXTRA: 01100173 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ANULAÇAO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 012025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.792,46
DESPESA EXTRA: 01100174 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 012025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
455,40
DESPESA EXTRA: 01100175 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.119,47
DESPESA EXTRA: 01100176 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
455,40
DESPESA EXTRA: 01100177 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.115,66
DESPESA EXTRA: 01100178 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 072025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.080,65
DESPESA EXTRA: 01100179 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 092025
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
3.093,85
DESPESA EXTRA: 01100180 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 05/2025.
100000011
PENSÃO ALIMENTÍCIA
455,40
DESPESA EXTRA: 01100181 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP: 05/2025
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
10,00
DESPESA EXTRA: 01100182 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELANÇAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
100158038
DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS
168,37
DESPESA EXTRA: 01100183 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA, COMP:04/2025
100158014
FALTAS
131,30
DESPESA EXTRA: 01100185 - DATA: 01/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA HEDELITA EIRELLI , CONFORME AVISO BANCÁRIO.
100060000
ISS
30,59
DESPESA EXTRA: 01100188 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORRECAO DA DESPESA EXTRA 022025
100128001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.139,17
DESPESA EXTRA: 01100189 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DA DESPESA EXTRA. 022025
100158058
ODONTO SYSTEM
29,80
DESPESA EXTRA: 01100215 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA COMP 09/2025
100158058
ODONTO SYSTEM
30,68
DESPESA EXTRA: 01100225 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
100158035
BANCO DO BRASIL S/A
312,79
DESPESA EXTRA: 01100184 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA, COMP 09/2025
100158014
FALTAS
7.219,44
DESPESA EXTRA: 01100200 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA. COMP 09/2025
100158035
BANCO DO BRASIL S/A
60.521,17
DESPESA EXTRA: 01100201 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025
100158035
BANCO DO BRASIL S/A
14.979,66
DESPESA EXTRA: 01100202 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025
100158035
BANCO DO BRASIL S/A
139.832,88
DESPESA EXTRA: 01100203 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025
100128001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27.095,74
DESPESA EXTRA: 01100204 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP: 09/2025
100128001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
49.706,37
DESPESA EXTRA: 01100205 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025
100128001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18.805,43

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