| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2025 |
03020109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025.
|
PAGO |
23.698,70 |
|
| 19/03/2025 |
03020109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
23.698,70 |
|
| 19/03/2025 |
03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.163,14 |
|
| 19/03/2025 |
03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.163,14 |
|
| 19/03/2025 |
03020103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
3.433,98 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
6.411,08 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.433,98 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.411,08 |
|
| 19/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
20,91 |
|
| 19/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20,91 |
|
| 19/03/2025 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
6.263,03 |
|
| 19/03/2025 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.263,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU-CE, [...]
|
EMPENHADO |
28.853,81 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
DENTECK LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
18.530,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
DENTECK LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
18.530,00 |
|
| 18/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
19,38 |
|
| 18/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
19,38 |
|
| 18/03/2025 |
03030027
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
57.963,58 |
|
| 18/03/2025 |
03030026
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
7.932,38 |
|
| 18/03/2025 |
03020094
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
47,97 |
|
| 18/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
47,97 |
|
| 18/03/2025 |
02010068
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.651,28 |
|
| 18/03/2025 |
02010031
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15.542,79 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
895,98 |
|
| 17/03/2025 |
17030010
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PÚBLICA, CIDADANIA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P [...]
|
EMPENHADO |
52.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030008
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030007
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030006
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
83.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030005
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
83.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030004
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
94.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030003
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030002
AMAZÔNIA GASES LTDA-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS MEDICINAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE
|
EMPENHADO |
950,50 |
|
| 17/03/2025 |
17030001
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
.REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO D [...]
|
EMPENHADO |
18.260,02 |
|
| 17/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
22,14 |
|
| 17/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
22,14 |
|
| 17/03/2025 |
03030041
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) [...]
|
LIQUIDADO |
15.147,14 |
|
| 17/03/2025 |
03030040
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
2.925,13 |
|
| 17/03/2025 |
03030039
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE (GERENCIAME [...]
|
LIQUIDADO |
9.661,21 |
|
| 17/03/2025 |
03030036
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
9.429,60 |
|
| 17/03/2025 |
03030034
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.097,60 |
|
| 17/03/2025 |
03030033
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.799,77 |
|
| 17/03/2025 |
03030031
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE AGROPEC. PESCA E RECURSOS HIDRICOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.240,15 |
|
| 17/03/2025 |
03030029
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.463,89 |
|
| 17/03/2025 |
03030028
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
3.756,61 |
|
| 17/03/2025 |
03020056
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
|
LIQUIDADO |
909,36 |
|
| 17/03/2025 |
03020047
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
|
LIQUIDADO |
1.365,28 |
|
| 17/03/2025 |
03020046
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
|
LIQUIDADO |
2.389,28 |
|
| 17/03/2025 |
02010258
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
285,09 |
|
| 17/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
20,91 |
|
| 17/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20,91 |
|
| 17/03/2025 |
02010076
ALPCE IMOVEIS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL , TIPO RESIDENCIAL COM ENDERE?O NA RUA CHICAGO, S/N, MALEITAS NO LUGAE SITIO BREJO , PARACURU CE, CEP: 62.680-000 , ONDE FUNCIONARµ O CENTRO DE REFERÒNCI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 14/03/2025 |
14030016
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIA, DE RESPONSAB [...]
|
EMPENHADO |
7.436,62 |
|
| 14/03/2025 |
14030015
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACUR [...]
|
EMPENHADO |
7.436,62 |
|