| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
01100020
SERVIPLAK, ASSES, CONSULT. E SERVC. TECNICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR, MODELO IVECO/BUS 10-190E - ORE2, CHASSI :, 93ZK61BDZT8716973 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PAR [...]
|
PAGO |
648,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100019
SERVIPLAK, ASSES, CONSULT. E SERVC. TECNICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR, MODELO IVECO/BUS 10-190E - ORE2, CHASSI :93ZK61BDZT8716962 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAC [...]
|
PAGO |
648,00 |
|
| 20/10/2025 |
01100010
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS 09/2025.
|
PAGO |
50.212,45 |
|
| 20/10/2025 |
01090119
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
PAGO |
2.150,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090119
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIV [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090118
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÃO INTERNA AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DO MUNICIPIO DE PARACURU ATRÁVES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.04.15.1-PE E ATAS DE REGISTRO [...]
|
LIQUIDADO |
11.332,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090117
IRAN MARIO BARBOSA VIEIRA-ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES EM PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES EDUCACIONAIS VOLTADOS PARA A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO N [...]
|
PAGO |
53.970,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090114
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 20/10/2025 |
01090111
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, TINTAS E ETC...) DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090104
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELATIA/HOSPEDAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090103
IOLANDA REGINA DE VALOES BARCELOS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090098
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAÇÃO DE Nº 03030167.
|
PAGO |
39,36 |
|
| 20/10/2025 |
01090098
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,36 |
|
| 20/10/2025 |
01090086
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
PAGO |
4.327,87 |
|
| 20/10/2025 |
01090083
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PARACURU/CE
|
PAGO |
145,00 |
|
| 20/10/2025 |
01090080
SANTA CASA DE PARACURU
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVENIO Nº 001/2022 E ADITIVO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVE [...]
|
PAGO |
39.682,94 |
|
| 20/10/2025 |
01090033
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
817,50 |
|
| 20/10/2025 |
01090032
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
3.855,80 |
|
| 20/10/2025 |
01090029
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
|
PAGO |
544,08 |
|
| 20/10/2025 |
01090028
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
PAGO |
3.243,75 |
|
| 20/10/2025 |
01090023
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
PAGO |
6.472,76 |
|
| 20/10/2025 |
01090010
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
4.654,90 |
|
| 20/10/2025 |
01080234
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
964,72 |
|
| 20/10/2025 |
01080200
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
964,72 |
|
| 20/10/2025 |
01080199
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 20/10/2025 |
01080198
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
1.205,90 |
|
| 20/10/2025 |
01080197
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
PAGO |
1.447,08 |
|
| 20/10/2025 |
01080104
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I [...]
|
PAGO |
13.506,08 |
|
| 20/10/2025 |
01080102
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL - FU [...]
|
PAGO |
15.676,70 |
|
| 20/10/2025 |
01080100
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR DE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM O FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDASES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.929,44 |
|
| 20/10/2025 |
01070079
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DES SISTEMAS ESPECIALIZADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
12.513,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
6.383,40 |
|
| 20/10/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
4,93 |
|
| 20/10/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.383,40 |
|
| 20/10/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
4,93 |
|
| 20/10/2025 |
01070047
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
778,13 |
|
| 20/10/2025 |
01070047
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
741,35 |
|
| 17/10/2025 |
17100012
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
2.145,85 |
|
| 17/10/2025 |
17100011
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB).
|
EMPENHADO |
8.414,76 |
|
| 17/10/2025 |
17100010
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
13.770,35 |
|
| 17/10/2025 |
17100009
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
121,00 |
|
| 17/10/2025 |
17100008
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
229,33 |
|
| 17/10/2025 |
17100007
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
352,01 |
|
| 17/10/2025 |
17100006
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
2.998,58 |
|
| 17/10/2025 |
17100005
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
13.841,12 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL-CRECHE, DA SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
18.640,47 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARACURU.
|
EMPENHADO |
23.297,88 |
|
| 17/10/2025 |
17100002
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
13.678,43 |
|
| 17/10/2025 |
17100001
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
52.757,02 |
|
| 17/10/2025 |
13100002
ODONTO MEDIC LTDA
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
274,26 |
|
| 17/10/2025 |
10040001
CARVALHO & ROCHA LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FISCALIZAÇÃO E OBSTRUÇÃO DE RUAS, PARA GARANTIR A SEGRANÇA NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SE [...]
|
PAGO |
6.874,25 |
|
| 17/10/2025 |
01100024
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
284,00 |
|
| 17/10/2025 |
01090116
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
220,23 |
|
| 17/10/2025 |
01090098
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAÇÃO DE Nº 03030167.
|
PAGO |
14,76 |
|
| 17/10/2025 |
01090098
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
14,76 |
|
| 17/10/2025 |
01090095
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
44.864,19 |
|
| 17/10/2025 |
01070080
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 17/10/2025 |
01070080
BANCO DO BRASIL S/A
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 16/10/2025 |
22090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
665,20 |
|
| 16/10/2025 |
19080007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ACORDO COM A NEC [...]
|
PAGO |
910,80 |
|