Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
22/07/2025 |
EMPENHO: 23060006
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
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268,10 |
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22/07/2025 |
EMPENHO: 23060008
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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1.594,30 |
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22/07/2025 |
EMPENHO: 23060004
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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536,20 |
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22/07/2025 |
EMPENHO: 23060005
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA - CENTRO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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141,20 |
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22/07/2025 |
EMPENHO: 23060007
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.
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141,20 |
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22/07/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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10,00 |
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21/07/2025 |
EMPENHO: 01070017
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE A UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE UMARIZEIRAS NO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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103,03 |
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21/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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103,03 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042175.
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921,97 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070053
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042177.
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921,97 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070054
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042174.
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921,97 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070055
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042178.
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921,97 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070056
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042176.
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921,97 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070062
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044372.
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835,51 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070063
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044373.
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835,51 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070064
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044371.
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835,51 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 01070065
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044370.
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835,51 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
51.617.341/0001-41
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
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5.000,00 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 20020001
00.512.011/0001-50
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
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34.609,82 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 03060001
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
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291,18 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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11.128,33 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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114,21 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 08070006
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIÍPIO. REF.: 06/2025
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21.766,69 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 10060001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
|
910,80 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02060006
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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41.343,19 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02050027
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
7.776,67 |
|
18/07/2025 |
EMPENHO: 02050027
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
0,20 |
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18/07/2025 |
EMPENHO: 02010192
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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114,11 |
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16/07/2025 |
EMPENHO: 01070010
860.XXX.XXX-04
FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA, CPF Nº 860.051.973.-04, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042174 [...]
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3.687,87 |
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16/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
018.XXX.XXX-52
ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) ANDRÉ LUIZ CORREIA DOS SANTOS , CPF Nº 018.391.933-52, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042177.
|
3.687,87 |
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