lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 2101 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/09/2025 - 09:44:26
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
22/07/2025 EMPENHO: 23060006
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
268,10
22/07/2025 EMPENHO: 23060008
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
1.594,30
22/07/2025 EMPENHO: 23060004
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
536,20
22/07/2025 EMPENHO: 23060005
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA - CENTRO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
141,20
22/07/2025 EMPENHO: 23060007
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.
141,20
22/07/2025 EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
10,00
21/07/2025 EMPENHO: 01070017
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE A UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE UMARIZEIRAS NO MUNICÍPIO DE PARACURU.
103,03
21/07/2025 EMPENHO: 21070007
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
103,03
18/07/2025 EMPENHO: 01070051
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042175.
921,97
18/07/2025 EMPENHO: 01070053
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042177.
921,97
18/07/2025 EMPENHO: 01070054
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042174.
921,97
18/07/2025 EMPENHO: 01070055
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042178.
921,97
18/07/2025 EMPENHO: 01070056
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042176.
921,97
18/07/2025 EMPENHO: 01070062
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044372.
835,51
18/07/2025 EMPENHO: 01070063
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044373.
835,51
18/07/2025 EMPENHO: 01070064
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044371.
835,51
18/07/2025 EMPENHO: 01070065
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044370.
835,51
18/07/2025 EMPENHO: 18070003
51.617.341/0001-41
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
5.000,00
18/07/2025 EMPENHO: 20020001
00.512.011/0001-50
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
23 - SECRETARIA DE SAUDE

.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE  CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO  MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
34.609,82
18/07/2025 EMPENHO: 03060001
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
291,18
18/07/2025 EMPENHO: 02010025
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
23 - SECRETARIA DE SAUDE

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
11.128,33
18/07/2025 EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
23 - SECRETARIA DE SAUDE

DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
114,21
18/07/2025 EMPENHO: 08070006
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIÍPIO. REF.: 06/2025
21.766,69
18/07/2025 EMPENHO: 10060001
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO

DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
910,80
18/07/2025 EMPENHO: 02060006
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
41.343,19
18/07/2025 EMPENHO: 02050027
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
7.776,67
18/07/2025 EMPENHO: 02050027
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
0,20
18/07/2025 EMPENHO: 02010192
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
114,11
16/07/2025 EMPENHO: 01070010
860.XXX.XXX-04
FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA, CPF Nº 860.051.973.-04, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042174 [...]
3.687,87
16/07/2025 EMPENHO: 01070009
018.XXX.XXX-52
ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS
19 - SECRETARIA DE FINANCAS

DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) ANDRÉ LUIZ CORREIA DOS SANTOS , CPF Nº 018.391.933-52, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042177.
3.687,87

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