Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
0,20 |
|
18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.776,67 |
|
18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
18/07/2025 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
114,11 |
|
18/07/2025 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
114,11 |
|
18/07/2025 |
02010025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.128,33 |
|
18/07/2025 |
01070065
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
18/07/2025 |
01070064
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
18/07/2025 |
01070063
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
18/07/2025 |
01070062
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
18/07/2025 |
01070056
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
18/07/2025 |
01070055
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
18/07/2025 |
01070054
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
18/07/2025 |
01070053
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
18/07/2025 |
01070051
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
18/07/2025 |
01070026
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.732,90 |
|
18/07/2025 |
01070026
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
2.390,75 |
|
18/07/2025 |
01070026
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.643,60 |
|
17/07/2025 |
30060014
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU- [...]
|
LIQUIDADO |
6.640,05 |
|
17/07/2025 |
30060011
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
5.064,20 |
|
17/07/2025 |
30060010
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
500,13 |
|
17/07/2025 |
16070004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA A PUBLICA, CIDANIA E [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,27 |
|
17/07/2025 |
16070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.412,35 |
|
17/07/2025 |
16070001
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
215,84 |
|
17/07/2025 |
15070005
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.330,37 |
|
17/07/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
291,18 |
|
17/07/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
291,18 |
|
17/07/2025 |
02010025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
11.128,33 |
|
17/07/2025 |
01070027
SERFI CONSTRUTORA E SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA CRECHE FRANCISCA DOS SANTOS BARROSO, BAIRRO LAGOA NO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
77.849,37 |
|
16/07/2025 |
16070009
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
16/07/2025 |
16070008
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
16/07/2025 |
16070007
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
77.685,74 |
|
16/07/2025 |
16070006
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
58.193,51 |
|
16/07/2025 |
16070005
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
102.144,12 |
|
16/07/2025 |
16070004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA A PUBLICA, CIDANIA E [...]
|
EMPENHADO |
4.476,27 |
|
16/07/2025 |
16070003
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU [...]
|
EMPENHADO |
421,88 |
|
16/07/2025 |
16070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
4.412,35 |
|
16/07/2025 |
16070001
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
EMPENHADO |
215,84 |
|
16/07/2025 |
16060013
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
998,73 |
|
16/07/2025 |
16060009
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.986,60 |
|
16/07/2025 |
16060008
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
16/07/2025 |
16060007
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
16/07/2025 |
16060006
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.663,28 |
|
16/07/2025 |
10070015
JEFONE SOUSA AZEVEDO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
568,35 |
|
16/07/2025 |
10070014
ADAN WILL SOUSA COELHO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
426,65 |
|
16/07/2025 |
06020008
FRANCISCO HEIDES MORAIS DE SOUSA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL SITUADO NA RUA RUI LOUREIRO,162,DISTRITO DE VOLTA REDONDA,QUE SERVIRµ PARA CAPTA?ÇO DE µGUA BRUTA POR CONJUNTO MOTOR/BOMBA EM LAGOA,VISANDO ABASTECER A POP [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
16/07/2025 |
04070005
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
1.109,70 |
|
16/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
63,68 |
|
16/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
63,68 |
|
16/07/2025 |
02070009
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÚDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE PARACURU - CE (SER [...]
|
PAGO |
244.000,00 |
|
16/07/2025 |
02070009
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE PARACURU - CE (SER [...]
|
PAGO |
79.668,40 |
|
16/07/2025 |
02070008
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE PARACURU - CE (MED [...]
|
PAGO |
187.476,48 |
|
16/07/2025 |
02070007
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE PARACURU - CE (ENF [...]
|
PAGO |
126.341,08 |
|
16/07/2025 |
02070004
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETAR [...]
|
PAGO |
145,00 |
|
16/07/2025 |
01070146
CRISTIANO CIPRIANO SAMPAIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
426,65 |
|
16/07/2025 |
01070067
HENRIQUE SEVERINO DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) HENRIQUE SEVERINO DA SILVA, CPF Nº 533.074.703-10, CONFORME O PROCESO Nº 0001036-42.2019.8.06.0140 E RPV Nº 1504437 [...]
|
PAGO |
3.342,02 |
|
16/07/2025 |
01070066
LOURIVAL REBOU?AS DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) LOURIVAL REBOUÇAS MOREIRA, CPF Nº 266.390.333-72, CONFORME O PROCESO Nº 0001036-42.2019.8.06.0140 E RPV Nº 15044371 [...]
|
PAGO |
3.342,02 |
|
16/07/2025 |
01070057
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0000785-24.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
16/07/2025 |
01070052
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0000785-24.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
460,98 |
|
16/07/2025 |
01070014
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
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PAGO |
2.765,88 |
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